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审计工作的完善与否关系到整个生产系统地运营状况,下面就是小编给大家带来的季度审计工作总结,希望能帮助到大家!
季度审计工作总结(一)
根据年度审计计划安排,内审部于20xx年xx月xx号至xx月xx日对公司存货管理进行了审计。
一、审计概况
审计依据:财政部《会计法》、《内部会计控制规范》等有关规定。 审计项目:存货管理审计。
审计范围:仓储管理的制度完备性和严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性;货品账目和盘点;残次冷背存货的管理情况;存货保安情况。
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